主旨: 公告本公司取得會計師「內部控制制度審查報告」(補充說明)
股票代號:4414
發言時間:2020-09-23 17:58:09
說明:
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:109/09/22
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:108/01/01~108/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:遵循主管機關規定辦理
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:109/09/23
5.意見類型:保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):
會計師因受近期新型冠狀病毒疫情影響,部分審查程序未能實地執行之限制,
亦無法採用其他審查程序,因而出具保留意見。
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