主旨: 公告本公司取得會計師民國109年度內部控制制度審查報告
股票代號:2724
發言時間:2021-03-25 17:38:24
說明:
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:110/03/25
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:109/01/01~109/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
第一上櫃公司管理作業要點」之規定,委託會計師執行內部控制制度專案審查。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:110/03/25
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
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股票代號:2823
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發言時間:2021-03-25 17:38:09
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股票代號:2724
發言時間:2021-03-25 17:37:57
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股票代號:6464
發言時間:2021-03-25 17:37:44