主旨: 公告本公司取得會計師110年度內部控制制度專案審查報告
股票代號:4560
發言時間:2022-03-22 16:33:03
說明:
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:111/03/22
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:110/01/01~110/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:
依據「臺灣證券交易所外國發行人第一上市後管理作業辦法」之規定,委託執行內
部控制專案審查。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:111/03/22
5.意見類型:標準式無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
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股票代號:1423
發言時間:2022-03-22 16:30:52