主旨: 公告本公司取得會計師內部控制制度專案審查報告
股票代號:1213
發言時間:2022-04-28 15:12:29
說明:
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:111/04/28
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:110/01/01~110/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:
依金融監督管理委員會金管證審字第1100339155號函辦理
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:111/04/28
5.意見類型:保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
其他重大消息
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股票代號:4972
發言時間:2022-04-28 15:18:20
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股票代號:3447
發言時間:2022-04-28 15:17:46
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股票代號:5288
發言時間:2022-04-28 15:16:04
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股票代號:6717
發言時間:2022-04-28 15:15:18
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股票代號:5288
發言時間:2022-04-28 15:15:10
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股票代號:1213
發言時間:2022-04-28 15:11:50
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比率(自結數)
股票代號:5464
發言時間:2022-04-28 15:11:10
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股票代號:2317
發言時間:2022-04-28 15:08:55
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股票代號:4732
發言時間:2022-04-28 15:06:05
主旨: 公告本公司111年第一季自結合併財務報表
股票代號:8016
發言時間:2022-04-28 15:06:03