主旨: 補充公告本公司取得會計師110年內部控制專案審查報告
(變更委請會計師執行內部控制專案審查之緣由)
股票代號:6856
發言時間:2022-06-17 17:19:55
說明:
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:111/06/16
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:110/01/01~110/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:公司自行委請專案輔導審查
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:111/06/16
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無