主旨: 公告本公司取得會計師內部控制制度專案專審報告
股票代號:5223
發言時間:2020-05-15 15:26:19
說明:
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:109/05/15
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:108/01/01~108/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯
買賣中心第一上櫃公司管理作業要點」之規定,委託會計師執行內部控制專案審查。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:109/05/15
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
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發言時間:2020-05-15 15:19:26
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發言時間:2020-05-15 15:13:45