主旨: 公告本公司取得會計師西元2020年內部控制制度專案審查
報告
股票代號:4966
發言時間:2021-03-16 13:56:19
說明:
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:110/03/16
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:109/01/01~109/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:為遵循法令規範之需要,本公
司依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對上櫃公司內部控制制度查核
作業程序」第三條之規定,委託會計師執行內部控制制度專案審查。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:110/03/16
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
其他重大消息
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發言時間:2021-03-16 13:55:25
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股票代號:8150
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股票代號:4767
發言時間:2021-03-16 13:51:47
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股票代號:4767
發言時間:2021-03-16 13:49:05