主旨: 因應本公司上櫃申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告
股票代號:6517
發言時間:2022-07-18 20:46:10
說明:
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:111/07/18
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:110/04/01~111/03/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:111/07/18
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
其他重大消息
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股票代號:2726
發言時間:2022-07-18 22:24:47
主旨: 因應本公司上櫃申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告
股票代號:6708
發言時間:2022-07-18 21:26:46
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股票代號:1435
發言時間:2022-07-18 20:39:14
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股票代號:3558
發言時間:2022-07-18 20:05:25
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股票代號:2888
發言時間:2022-07-18 19:46:40
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股票代號:6284
發言時間:2022-07-18 19:37:57
主旨: 公告本公司訂定現金增資認股基準日及其相關事宜
股票代號:2255
發言時間:2022-07-18 19:37:46