主旨: 公告本公司取得107年度會計師「內部控制專案審查報告」
股票代號:2601
發言時間:2019-09-04 16:00:23
說明:
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:108/08/20
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:107/01/01~107/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依金管會108年2月12日
金管證發字第10803002221號函及證交所「對上市公司財務業務平時
及例外管理處理程序」之規定辦理,委請會計師執行內部控制專案審查。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:108/08/20
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
其他重大消息
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股票代號:6124
發言時間:2019-09-04 16:31:25
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發言時間:2019-09-04 16:12:54
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發言時間:2019-09-04 16:12:19
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故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。
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發言時間:2019-09-04 15:51:22
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發言時間:2019-09-04 15:49:14
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發言時間:2019-09-04 15:45:48
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股票代號:3508
發言時間:2019-09-04 15:40:49
主旨: 更正本公司108年8月12日依「公開發行公司資金貸與
及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款公告
股票代號:3508
發言時間:2019-09-04 15:40:29